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安全生产检查、隐患排查治理制度
来源:兴展 日期:2016-10-11

 第一章  总则

    第一条 为规范公司安全生产管理、加强对工程项目施工过程控制,及时排查整改事故隐患,确保公司本部及各在建项目安全可控,结合公司实际,制定本制度。

 

第二条 安全检查、隐患排查主要目的:

(一)督促参建单位对各项安全措施和管理制度的落实。

(二)发现参建单位在管理和施工中存在的问题、事故隐患,并督促整改。

(三)纠正施工现场违章行为。

(四)及时消除公司其他安全生产隐患。

第三条 本制度适用于公司所属各部门、各子公司、各投资建设项目。

第二章 安全检查、隐患排查的主要内容

第四条 查制度。检查各参建单位安全生产管理制度、公司所属各工程项目安全管理实施细则制度是否健全,是否得到了贯彻执行,有无违章作业和违章指挥等现象。

第五条 查隐患。即深入施工现场,检查参建单位的设备、设施、安全卫生措施、施工环境条件,以及施工人员的作业行为。对可能造成伤亡事故的安全隐患,检查人员有权下令停工整顿,在最短时间内排除安全隐患,并同时报告有关领导,待隐患排除后,经检查人员复查合格后方可复工。对违章作业行为,检查人员有权制止和处理。

第六条 查整改。对检查过程中查出的不安全因素、发现的问题及隐患,会同监理、公司驻场管理人员督促施工单位进行整改;重大隐患指定专人负责落实整改措施,在通过复查验收合格后方可复工。

第七条 查记录。对公司工程管理部门现场、监理单位、施工单位安全会议记录、安全技术交底记录、安全教育材料、安全检查记录、隐患整改记录等所有安全管理文件材料开展定期查阅,通过检查记录是否规范、完善,掌握现场安全管理现状,弥补安全管理漏洞。

第三章 安全检查、隐患排查的主要形式

第八条 经常性检查

(一)工程管理部门安排驻场工程管理人员进行日常检查。

(二)工程管理部门经理根据工程进展的情况,每周不定期至少两次安全检查。

(三) 安全生产部每周不定期至少开展一次安全检查,重点工程、重要施工节点、重点部位加大检查频次。

第九条 定期检查。重大活动期间、“五一”、“十一”、 “中秋”、“元旦”、“春节”等节假日前,对全公司范围内包括公司办公楼、持有物业用房、建设项目现场进行全面的安全大检查。

第十条 专项检查。针对某一突出问题或根据上级指示等情况,在公司范围内进行专项检查,如消防、防汛安全检查等。

第十一条 交叉联查。公司安全生产部及工程管理部门抽调人员组成安全联查小组,对全公司所有建设项目在施工地进行交叉检查。

第四章 安全检查、隐患排查的组织实施

第十二条 经常性检查主要包括工程管理部门日常安全巡查、安全生产部日常安全检查。

(一)工程管理部门日常巡查由现场管理人员、工程管理部门安全专职人员每天对施工区域作业现场、办公生活区进行巡回检查、工程管理部门主要负责人每周至少两次对现场开展安全检查

(二)安全生产部日常检查由安全生产部人员对各项目施工区域作业现场进行检查;对施工单位隐患整改落实情况开展监督;对工程管理部门、监理、施工单位日常安全管理工作落实情况开展监督。

第十三条 定期检查分工程管理部门定期检查和安全生产部定期检查。

(一)工程管理部门定期检查由工程管理部门牵头组织实施。重大活动、重要节假日之前,工程管理部门提前组织监理、施工管理人员对项目作业现场、办公区、生活区开展全面检查,及时排查隐患、安排整改,提前安排好值班工作。

(二)安全生产部定期检查由安全生产部牵头,必要时负责联系公司主要领导参与重大活动、重要节日前检查,主要是检查工程管理部门、监理、施工单位开展定期检查的效果及具体落实情况;节假日之前,安全生产部联合综合办公室检查公司办公楼消防安全。

第十四条 专项检查主要由各相关部门负责实施,安全生产部对各相关部门实施情况开展监督检查。

(一)公司办公楼消防设施、电气线路检查由综合办公室负责。

(二)公司食堂燃气线路安全检查由食堂联系专业公司开展定期检查、检修。

(三)各办公室内防火安全由各部门负责。

(四)工地防汛、防火、施工用电用气检查由工程管理部门负责组织实施。

(五)公司持有物业用房消防安全、用电用气安全由物业管理部负责实施。

第十五条 交叉联查主要包括单个项目内各标段交叉联查、公司范围内各项目交叉联查。

项目内各标段联查由工程管理部门牵头组织各标段监理、施工单位实施交叉检查。

公司范围内交叉联查由安全生产部牵头组织工程管理部门,必要时邀请公司领导和综合办公室人员参加对各项目开展交叉联查。

第五章 安全检查、隐患排查记录

第十六条 每次检查应按规定填写检查记录(见附表1),对发现的隐患问题及处理情况做好相关文字说明。

第十七条 检查记录表由检查人员填写,检查人员和被检单位相关人员签字,由组织检查的单位搜集、整理检查记录表报安全生产部存档。

第十八条 对检查中发现的一般隐患,要督促被检单位立即整改;对较大隐患或重大隐患要下发书面整改通知单(见附表2),并建立台账、落实责任人、检查验收人员,并跟踪整改落实情况,直至销账。

第六章 隐患排查治理程序

第十九条 一般安全隐患排查治理程序

(一)工程管理部门排查。

工程管理部门自查―→发现隐患―→组织整改、同时上报安全生产部―→登记、挂账―→督办整改―→验收销账

(二)安全生产部排查。

安全生产部检查―→发现隐患―→下达整改通知―→安全生产部登记、挂账―→督办整改―→验收销账

第二十条 重大安全隐患排查治理程序

内部自查、组织整改―→安全生产部登记―→上报公司―→备案―→挂账督办―→公司督促整改―→验收销账

第七章 隐患排查治理要求

第二十一条 工程管理部门开展日常安全检查的同时,应当至少每周一次组织现场工程师、监理、施工人员排查本项目的事故隐患。对排查出的事故隐患,应当按照不同等级进行登记、上报,建立事故隐患信息档案,并严格督促施工单位实施监控治理,确保整改落实。

第二十二条 在事故隐患治理过程中,工程管理部门应当督促施工单位采取相应的安全防范措施,防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应当从危险区域内撤出作业人员,并疏散可能危及的其他人员,设置警戒标志,暂时停止作业或者停止使用;对暂时难以停止施工或者停止使用的相关生产装置、设施、设备,应当做好维护,减少损失,防止事故发生。

第二十三条 为了加强公司对各项目隐患信息、治理效果及整改情况的及时把控,工程管理部门应当严格要求施工单位做好以下工作:

(一)按月对施工项目事故隐患进行登记,每月初填写当月重大隐患登记表(见附表3),并于5日前依次报送至监理、工程管理部门,经工程管理部门汇总、整理,部门主要负责人审阅签字后,报送公司安全生产部备案。

(二)按月对隐患排查治理情况进行统计分析,每月初完成上月隐患排查治理情况月分析报告(见附表4),并于10日前依次上报监理、工程管理部门,经工程管理部门汇总、整理,部门主要负责人审阅签字后,报送公司安全生产部备案。

第二十四条 安全生产部按公司授权对各单位事故隐患排查治理工作开展监督管理,督促各在建项目参建单位严格落实安全隐患整改措施,检查各单位挂账隐患的整改消除情况。

第八章  

第二十五条 本制度由安全生产部负责解释。

第二十六条 本制度自印发之日起执行。

 

  

             2016年9月30日


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